今天是:
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 池州市信访局 > 年度本部门财政预算
索引号: 11341800003280132T/202502-00009 组配分类: 年度本部门财政预算
发布机构: 池州市信访局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 池州市信访局2025年部门预算 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-06
废止日期:
池州市信访局2025年部门预算
发布时间:2025-02-06 15:35 来源:池州市信访局 浏览次数: 字体:[ ]

池州市信访局

2025部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20252


  

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.池州市信访局2025年收支总表

2.池州市信访局2025年收入总表

3.池州市信访局2025年支出总表

4.池州市信访局2025年财政拨款收支总表

5.池州市信访局2025年一般公共预算支出表

6.池州市信访局2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市信访局2025年政府性基金预算支出表

8.池州市信访局2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市信访局2025年项目支出表

10.池州市信访局2025年政府采购支出表

11.池州市信访局2025年政府购买服务支出表

12.池州市信访局2025通用资产配置支出表

第三部分 2025部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

  (一)负责处理人民群众的来信,接待群众来访,为领导接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向党委和政府领导反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题,保证信访渠道畅通。

  (二)承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县、区和市直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

  (三)协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体去省、赴京上访和异常、突发性信访事件。

  (四)指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,督促、协调县、区和市直有关各部门的信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

  (五)了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访系统信息化建设。

  (六)开展信访事项复查、复核、依法分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、复查复核协作区工作。

  (七)负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

  (八)市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,池州市信访局2025年度部门预算仅包括池州市信访局本级预算,无其他下属单位预算。

2025年度主要工作任务

  (一)召开全市信访工作会议,传达贯彻上级信访工作会议精神,总结部署信访工作。

  (二)组织开展群众来访接待、来信办理、信访复查、复核、评议、分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、依法终结、信访积案化解等工作。

  (三)组织开展全市党政领导接待来访日工作,协调化解市领导接待日群众反映的各类问题。

  (四)组织协调长期驻京、驻肥接访劝返工作。

  (五)编印《群众工作及社会管理创新实践》《信访信息快报》《信访简报》《每日来访情况通报》为领导决策提供服务。

  (六)组织开展信访业务培训,信访工作调研和信访业务督查。

  (七)组织开展全市信访工作目标管理考评工作。

  (八)上级机关交办的其它工作。


第二部分 2025部门预算

 

部门公开表1

池州市信访局2025年收支总

 

单位万元

          

         

      

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

444.16

一、一般公共服务支出

343.98

其中上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

16.00

四、公共安全支出

 

其中上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

52.75

 

 

九、卫生健康支出

7.72

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

16.00

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

39.71

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

          

460.16

          

460.16

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

       一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

       政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

       国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

       财政专户管理资金

 

    单位资金

 

       单位资金

 

      

460.16

     

460.16

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差


 

 

部门公开表2

池州市信访局2025年收入总

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市人民政府信访局

460.16

460.16

444.16

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市信访局本级

460.16

460.16

444.16

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差


 

 

 

 

部门公开表3

池州市信访局2025年支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

343.98

231.32

112.66

 

 

 

20140

 信访事务

343.98

231.32

112.66

 

 

 

2014001

  行政运行

301.11

231.32

69.79

 

 

 

2014004

  信访业务

42.87

 

42.87

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.75

52.75

 

 

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

52.75

52.75

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.62

11.62

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.42

27.42

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.71

13.71

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.72

7.72

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

7.72

7.72

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.17

6.17

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.56

1.56

 

 

 

 

212

城乡社区支出

16.00

 

16.00

 

 

 

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

16.00

 

16.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.00

 

16.00

 

 

 

221

住房保障支出

39.71

39.71

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

39.71

39.71

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.98

24.98

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

14.73

14.73

 

 

 

 

合计

460.16

331.50

128.66

 

 

 

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差


部门公开表4

池州市信访局2025年财政拨款支总表

 

单位万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

460.16

一、本年支出

460.16

(一)一般公共预算拨款

444.16

(一)一般公共服务支出

343.98

(二)政府性基金预算拨款

16.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

52.75

 

 

(九)卫生健康支出

7.72

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

16.00

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

39.71

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

      

460.16

      

460.16

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

部门公开表5

池州市信访局2025年一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

343.98

231.32

181.38

49.94

112.66

20140

 信访事务

343.98

231.32

181.38

49.94

112.66

2014001

  行政运行

301.11

231.32

181.38

49.94

69.79

2014004

  信访业务

42.87

 

 

 

42.87

208

社会保障和就业支出

52.75

52.75

52.75

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

52.75

52.75

52.75

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.62

11.62

11.62

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.42

27.42

27.42

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.71

13.71

13.71

 

 

210

卫生健康支出

7.72

7.72

7.72

 

 

21011

 行政事业单位医疗

7.72

7.72

7.72

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.17

6.17

6.17

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.56

1.56

1.56

 

 

221

住房保障支出

39.71

39.71

39.71

 

 

22102

 住房改革支出

39.71

39.71

39.71

 

 

2210201

  住房公积金

24.98

24.98

24.98

 

 

2210202

  提租补贴

14.73

14.73

14.73

 

 

合计

444.16

331.50

281.56

49.94

112.66

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差。


部门公开表6

池州市信访局2025年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

286.05

269.54

16.50

30101

 基本工资

73.62

73.61

 

30102

 津贴补贴

45.85

45.85

 

30103

 奖金

66.11

66.11

 

30107

 绩效工资

9.62

9.62

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

27.42

27.42

 

30109

 职业年金缴费

13.71

13.71

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

7.72

7.72

 

30112

 其他社会保障缴费

8.42

0.52

7.90

30113

 住房公积金

30.98

24.98

6.00

30199

 其他工资福利支出

2.60

 

2.60

302

商品和服务支出

40.09

6.66

33.44

30201

 办公费

8.00

 

8.00

30202

 印刷费

0.41

 

0.41

30207

 邮电费

0.10

 

0.10

30215

 会议费

2.00

 

2.00

30216

 培训费

1.68

1.68

 

30217

 公务接待费

3.00

 

3.00

30228

 工会经费

8.83

4.83

4.00

30239

 其他交通费用

9.93

 

9.94

30299

 其他商品和服务支出

6.14

0.15

5.99

303

对个人和家庭的补助

5.36

5.36

 

30302

 退休费

2.24

2.24

 

30305

 生活补助

3.00

3.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.12

0.12

 

合计

331.50

281.56

49.94

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差。


 

部门公开表7

池州市信访局2025年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

16.00

 

16.00

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

16.00

 

16.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.00

 

16.00

合计

16.00

 

16.00

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差。


部门公开表8

池州市信访局2025年国有资本经营预算支出表

 

单位万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:池州市信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

部门公开表9

池州市信访局2025年项目支出表

 

 

 

 

 

单位万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

常年驻京工作经费

池州市信访局

23.87

23.87

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

信访工作经费

池州市信访局

85.79

69.79

16.00

 

 

 

 

 

 

特定目标类

信访专项经费

池州市信访局

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 

合计

128.66

112.66

16.00

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换成万元保留两位小数时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

部门公开表10

池州市信访局2025年政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

注:池州市信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。


 

 

 

部门公开表11

池州市信访局2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

单位万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

注:池州市信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。


 

 

部门公开表12

池州市信访局2025年通用资产配置支出表

 

 

 

单位万元

资产大类名称

资产分类名称

数量(台、件)

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

注:池州市信访局没有安排通用资产配置支出,故本表无数据。


第三部分 2025部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,池州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市信访局2025年收支总预算460.16万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市信访局2025收入预算460.16万元其中本年收入460.16万元上年结转收入0.00万元

(一)本年收入460.16万元,主要包括一般公共预算拨款收入444.16万元,占96.52%,比2024年预算减少5.60万元,下降1.25%,下降原因主要是本年度在编人员减少一名,相关支出减少;政府性基金预算拨款收入16.00万元,占3.48%,比2024年预算增加16.00万元,增长原因主要是本年单独性安排政府性基金预算。

(二)上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市信访局2025年支出预算460.16万元,比2024年预算增加10.40万元,增长2.31%,增长原因主要是本年度增加项目经费。其中,基本支出331.50万元,占72.04%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出128.66万元,占27.96%,主要用于常年驻京工作经费、信访工作经费、信访专项经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市信访局2025年财政拨款收支预算460.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款444.16万元、政府性基金预算拨款16.00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出343.98万元,占74.75%;社会保障和就业支出52.75万元,占11.46%;卫生健康支出7.72万元,占1.68%;城乡社区支出16.00万元,占3.48%;住房保障支出39.71万元,占8.63%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况

池州市信访局2025年一般公共预算支出444.16万元,比2024年预算减少5.60万元,下降1.25%,主要原因:本年度减少一名在编人员。

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出343.98万元,占77.45%;社会保障和就业支出52.75万元,占11.88%;卫生健康支出7.72万元,占1.74%;住房保障支出39.71万元,占8.94%

(三)一般公共预算支出具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)2025年预算301.11万元,比2024年预算增加58.49万元,增长24.11%,增长原因主要是2025年单独列支信访业务科目,2024年未单独列支。

  2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2025年预算42.87万元,比2024年预算增加42.87万元,增长原因主要是2024年度此项支出未列入财政预算计划,2025年单独列支,严格对照科目预算,新增科目。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算11.62万元,比2024年预算减少3.65万元,下降23.90%,下降原因主要是本年度减少一名在编人员。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算27.42万元,比2024年预算减少1.21万元,下降4.23%,下降原因主要是本年度减少一名在编人员。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算13.71万元,比2024年预算减少0.61万元,下降4.26%,下降原因主要是本年度减少一名在编人员。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算6.17万元,比2024年预算减少0.44万元,下降6.66%,下降原因主要是本年度减少一名在编人员。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算1.56万元,比2024年预算增加0.09万元,增长6.12%,增长原因主要是缴费基数较上年提高。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算24.98万元,比2024年预算减少1.25万元,下降4.77%,下降原因主要是本年度公积金基数较上年下降。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算14.73万元,比2024年预算减少1.26万元,下降7.88%,下降原因主要是本年度公积金基数较上年下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

池州市信访局2025年一般公共预算基本支出331.50万元其中人员经费281.56万元公用经费49.94万元

(一)人员经费281.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费49.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市信访局2025年政府性基金支出16.00万元,比2024年预算增加16.00万元,主要原因:本年单独性安排政府性基金预算。具体情况如下:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算16.00万元,比2024年预算增加16.00万元,增长原因主要是本年单独性安排政府性基金预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市信访局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市信访局2025年预算共安排项目支出128.66万元,比2024年预算增加30.03万元,增长30.45%,增长原因主要是本年度新增信访专项经费项目。主要包括:本年财政拨款安排128.66万元(其中,一般公共预算拨款安排112.66万元,政府性基金预算拨款安排16.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款上年结转安排0.00万元(其中,一般公共预算拨款安排0.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市信访局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市信访局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市信访局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.信访工作经费项目

1项目概述。用于保障日常信访工作顺利开展。

2立项依据。皖信明电﹝201527号、池政秘﹝2014127号批准聘用第三批信访评议员、池办秘﹝201168号批准成立市委群众工作部,厅﹝200965号,皖信明电﹝201942号、皖信﹝20186号。

3实施主体。本局。

4起止时间20251-202512

5项目内容。用于信访评议团办公费,群众工作联席会议费,日常群众工作部办公耗材支出,人民来信绿色邮政所需邮资费,车辆租赁,开展工作所需劳务费等,达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作,促进和保障《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工和有效开展,营造依法逐级文明有序信访秩序,进一步提升了全市信访法治化水平,并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。

6年度预算安排85.79万元

7绩效目标



项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目名称

信访工作经费

主管部门及代码

[503]池州市信访局

实施单位

池州市信访局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      85.79

   其中:财政拨款

     85.79

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

 申请85.79万元,用于信访评议团办公费,群众工作联席会议费,日常群众工作部办公耗材支出,人民来信“绿色邮政”所需邮资费,车辆租赁,开展工作所需劳务费等,达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作,促进和保障《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工和有效开展,营造依法逐级文明有序信访秩序,进一步提升了全市信访法治化水平,并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量对象

1项

质量指标

保证各项运行正常

正常

时效指标

支出时间为当年12月之前

≥12月

成本指标

资金标准

85.79万元

效益指标

经济效益指标

引导群众逐级有序走访,减少信访成本的影响度;节约政府运行成本的影响程度

引导群众逐级有序走访,减少信访成本的影响度;节约政府运行成本的影响程度

社会效益指标

发展的影响程度

信访秩序良好。

可持续影响指标

对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。

对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。

满意度指标

满意度指标

对象满意度

≥98%


(二)机关运行经费

池州市信访局2025年机关运行经费财政拨款预算49.94万元,比2024年预算减少6.56万元,下降11.61%,下降主要原因是本年度减少一名在编人员,一名退休人员去世,相对应资金较少。

(三)政府采购情况

池州市信访局2025年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20241231日,池州市信访局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备不含车辆0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单价100万元以上设备不含车辆0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况

2025年,池州市信访局2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93.66万元、政府性基金预算当年财政拨款16.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。



第四部分 解释

  一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

  六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


池州市信访局2025年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额单位万元

1

常年驻京工作经费

23.97

2

信访工作经费

85.79


1.常年驻京工作经费

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目名称

常年驻京值班费

主管部门及代码

[503]池州市信访局

实施单位

池州市信访局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

   23.87

   其中:财政拨款

     23.87

         上年结转

                                      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金23.87万元,用于用于两节、两会期间信访维稳人员差旅费及常年驻京值班长包房租赁费支出,达到保障信访维稳工作正常开展,保障维护两节、两会期间及日常社会稳定的效果。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

租赁房数量

1间

质量指标

赴省进京访情

同比有所下降

时效指标

资金使用及时性

资金按照合同规定及时合规支出

成本指标

全国、省、市两会特护期信访维稳经费

10万元

全年驻京租赁费

13.87万元

效益指标

社会效益指标

减少矛盾纠纷、化解处理信访问题,促进社会和谐稳定。

较大成效

满意度指标

满意度指标

人民群众对各项信访工作的满意程度

≥98%


2.信访工作经费

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目名称

信访工作经费

主管部门及代码

[503]池州市信访局

实施单位

池州市信访局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      85.79

   其中:财政拨款

     85.79

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

 申请85.79万元,用于信访评议团办公费,群众工作联席会议费,日常群众工作部办公耗材支出,人民来信“绿色邮政”所需邮资费,车辆租赁,开展工作所需劳务费等,达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作,促进和保障《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工和有效开展,营造依法逐级文明有序信访秩序,进一步提升了全市信访法治化水平,并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量对象

1项

质量指标

保证各项运行正常

正常

时效指标

支出时间为当年12月之前

≥12月

成本指标

资金标准

85.79万元

效益指标

经济效益指标

引导群众逐级有序走访,减少信访成本的影响度;节约政府运行成本的影响程度

引导群众逐级有序走访,减少信访成本的影响度;节约政府运行成本的影响程度

社会效益指标

发展的影响程度

信访秩序良好。

可持续影响指标

对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。

对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。

满意度指标

满意度指标

对象满意度

≥98%

 

您的浏览器不支持在线播放PDF文档... 你可以下载该文档到本地查看。